2024年4月17日下午,济南市政府资金结算中心李玉诚同志主持召开主任办公会,研究年度内部审计和业务自查互查等工作。

会议听取了内控检查处吕振林同志关于2023年度内部审计和内部检查工作情况的汇报。会议指出,2023年以来,监察审计处紧紧围绕年度工作目标任务和总体部署,根据年初制定工作方案及计划安排,重点对监督审核、会计核算和会计基础规范等方面有序开展内部审计及业务互查自查工作,编写《2023年度内部审计和内部检查工作情况报告》,对内审和自查发现的问题,进行了统计反馈、原因分析,提出针对性建议6条。
会议认为,内控检查处充分发挥内部监督职能作用,在构建内部监督工作机制、严格落实内控制度、把好内部监督关口等方面做了大量卓有成效的工作,对于推动落实财会监督工作、持续提升业务工作规范化、标准化水平等方面发挥了重要作用。会议强调,各业务处室要进一步提高对内审及自查工作重要性的认识,严格落实相关业务管理规定,杜绝形式自查。
会议要求,一是坚持问题导向,强化结果运用。内控检查处认真组织研究整改方案,列出整改清单及具体措施,逐条落实好6个方面的改进建议。二是落实内部通报,建立整改机制。尽快组织相关业务工作通报会,以一定形式在一定范围内将审计检查结果进行全面通报,并将具体问题及时反馈到相关分管领导及业务处室。要通过问题反馈、整改指导、监督检查、总结改进等,形成闭环整改机制,以达到举一反三、相互提醒、改进工作的目的。
会议还研究了其他事项。